Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Palivá/2011002 s DPH 03.01.2011
Faktúra 201118 Prenájom nádoby, zber odpadu 57,70 s DPH 13.01.2021 EKRONN s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 2120984 Prenájom rohoží 66,05 s DPH 07.12.2020 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 202009530 Tonery 220,44 s DPH 08.12.2020 Magic Print s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 1691208801 Logopedárium 89,82 s DPH 09.12.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 20200371 Overal, rúška, respirátory 416,29 s DPH 09.12.2020 pre Vás, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 2010254 Internet 786,25 s DPH 09.12.2020 Tornalanet s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.12.2020 14.12.2020
Faktúra 202771 Misky 418,38 s DPH 15.12.2020 Menubox, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra 0052 Poštový poukaz 288,00 s DPH 15.12.2020 FVCC s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 15.12.2020 15.12.2020
Faktúra FV201675 Respirátor 20,20 s DPH 16.12.2020 KUTRADE s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.12.2020 16.12.2020
Faktúra 112020 Vstavane zásuvky 990,64 s DPH 21.12.2020 CM-ELEKTRO s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 28.12.2020 28.12.2020
Faktúra 2020277 Výroba a montáž 6 960,00 s DPH 28.12.2020 VIMEX, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 28.12.2020 28.12.2020
Faktúra 8275075861 Pevná linka 58,52 s DPH 11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 11.01.2021 11.01.2021
Faktúra 2130092 Prenájom rohoží 59,28 s DPH 14.01.2021 Lindström, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 14.01.2021 14.01.2021
Faktúra 2020299 Služby spojené s projektovým riadením 300,00 s DPH 07.12.2020 Mgr. Pavol Kalmár Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 9121000056 Program aSc Agenda 259,00 s DPH 08.01.2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7206260028 Elektrina - školička 500,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7206259973 Elektrina 918,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7206260017 Elektrina 84,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
Faktúra 7206259995 Elektrina 15,00 s DPH 08.01.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 PaedDr. Ladislav Rajtúk riaditeľ školy 08.01.2021 08.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3796