|
|
Faktúra |
2026/37
|
Odborná prehliadka detského ihriska a telocvičného náradia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F52660103
|
Učebnice
|
2 058,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F526060587
|
Pracovné zošity
|
344,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
25.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1502600632
|
Licencia - šlabikár
|
18,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
F526060570
|
Pracovné zošity
|
1 800,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102600449
|
Učebnice
|
533,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
21.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102600446
|
Pracovné zošity
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260343
|
Knižky, pracovné zošity
|
732,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261567
|
Interaktívna tabuľa
|
2 089,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
Materiál
|
361,89 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392985442
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205799
|
Obal z PVC
|
271,07 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261114
|
Pracovné zošity
|
550,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s .r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8403698310
|
Elektrina - školička
|
130,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261104
|
Pracovné zošity
|
459,90 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
|
|
|
LiberaTerra, s .r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-117432
|
Obrusy do tried
|
533,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Net Distribution s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026075
|
Materiál
|
132,45 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392460304
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1202622505
|
uteráky
|
116,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Lipt, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2026 |
03.08.2026 |