|
|
Faktúra |
8611845808
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
E20245435
|
Plastové koše
|
125,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845584
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845583
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845584
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845808
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845807
|
Elektrina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845806
|
Elektrina
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3624156957
|
Tyčový vysávač
|
165,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a. s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2572137
|
Prenájom rohoží
|
49,58 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24170486
|
Materiál
|
69,45 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100345
|
Knižky, pracovné zošity
|
512,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24SK01082
|
Pasta do ohrievača
|
95,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102400427
|
Pracovné zošity
|
581,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
Pracovné zošity
|
527,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
SKABELA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352860575
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3624143336
|
Práčka so sušičkou
|
644,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a. s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241165694
|
Vodné - budova ŠJ
|
724,80 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241165695
|
Vodné - hlavná budova
|
229,32 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |