|
Faktúra |
|
Palivá/2011002
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2237056
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100157
|
Čerpadlo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071982
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071981
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071994
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071993
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659071995
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70724446
|
Virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110816
|
Tonery do tlačiarní
|
220,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295414983
|
Pevná linka
|
60,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221467671
|
Indukčný varič
|
65,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
Papierové utierky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Preprava bábkarského krúžku
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Belton, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134
|
ASUS sdrw
|
90,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
TAPI s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
Školské potreby
|
2 258,19 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60210271
|
Kancelársky papier
|
231,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302
|
Reťaz
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
Školské a kancelárske potreby
|
812,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |