|
Faktúra |
2025099
|
Materiál
|
240,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
FV2516104580
|
Tonery
|
336,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
8660602406
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
8660602408
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
8660602407
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
8660602198
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
8660602199
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
2685035
|
Prenájom rohoží
|
108,63 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
250100101
|
Kvety
|
383,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
ANTAL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
250103285
|
Viečko, misky, fólie
|
625,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
250015
|
Kľúčenky, pero s potlačou
|
221,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Janšo s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
11,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
8369309533
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
8405236253
|
Elektrina - školička
|
614,23 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
252200961
|
Tonery
|
119,31 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Print-Office s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
2025/14
|
Náradie
|
141,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Zoltán Zula ALUZ plus |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
2501009
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Faktúra |
25FV0781
|
Medaile, stužky, štítky
|
22,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
MAAD.sk, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
20250253
|
Mat. k opravám
|
224,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
2501062
|
Materiál
|
62,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |