|
|
Faktúra |
5216207800
|
Elektrina
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5216199800
|
Elektrina
|
134,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5216191800
|
Elektrina - hlavná budova
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5216189900
|
Elektrina - školička
|
694,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293556713
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039796
|
Software WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV1161013830
|
Tonery do tlačiarní
|
208,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221416327
|
Klávesnica Genius
|
104,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2228065
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021050
|
Dodávka a montáž pisoárov a oprava obkladov a sádrokartónu
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021052
|
Pripájanie konvektomatu na vodoinštaláciu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221440412
|
Podstavec pod monitor
|
241,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021053
|
Terénne úpravy v ZŠ
|
1 192,81 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021054
|
Terénne úpravy v ZŠ
|
1 181,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/106
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
375,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/107
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v kotolni
|
358,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8180980679
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
Tesárske a stolárske práce
|
4 784,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
Výroba a montáž na mieru
|
7 956,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
Roxor
|
123,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.11.2021 |
19.11.2021 |