|
|
Faktúra |
202200021
|
PVC
|
9 812,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Zsolt Balog |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
kameniny
|
3 942,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222077300
|
Sendvičovač
|
29,10 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Kovová šatníková skriňa
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
MERCATOR DMS, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
Hutný materiál
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474142
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474141
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474177
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474176
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474175
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6202584810
|
Tonery
|
114,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
28.02.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201039
|
Materiál
|
303,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8407460885
|
Elektrina - školička
|
1 160,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2265089
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/016
|
Opravy plynových zariadení
|
4 373,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222066912
|
Notebook ASUS
|
922,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200143
|
tvarnice, kaiser
|
398,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Výroba a montáž skríň
|
14 470,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408449
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |