|
|
Faktúra |
60210271
|
Kancelársky papier
|
231,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302
|
Reťaz
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
Školské a kancelárske potreby
|
812,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
Kancelárske papiere
|
555,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8414774326
|
Elektrina - školička
|
1 148,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211143
|
Prenájom nádoby, zber odpadu
|
76,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2274491
|
Prenájom rohoží
|
63,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrina nedoplatok za rok 2021
|
787,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zemný plyn - nedoplatok za rok 2021
|
2 996,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Papierové utierky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2246361
|
Prenájom rohoží
|
45,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156821
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156820
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156861
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Dozorská činnosť počas realizácie stavby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
Vypracovanie rozpočtu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156860
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
01.04.2022 |
01.04.2022 |