|
|
Faktúra |
250100041
|
Substrát
|
269,99 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
ANTAL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367717318
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25100152
|
Router
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501007
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8403486412
|
Elektrina - školička
|
890,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2500123
|
Kuchynské potreby
|
144,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250102185
|
Misky a viečko na misku, fólia
|
398,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367169537
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250271
|
Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Školské potreby
|
2 473,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5022504993
|
On-line ročný prístup
|
143,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/010
|
Elektroinštalačné opravy
|
918,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
CEKOELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Dvere, montáž, kľučka
|
553,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2664522
|
Prenájom rohoží
|
108,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897672
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100011
|
Substrát
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ANTAL s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897671
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897463
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897670
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897462
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |