|
|
Faktúra |
190100106
|
Materiál
|
315,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola, Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
60220021
|
Kopírovací stroj
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
kameniny
|
3 942,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222066912
|
Notebook ASUS
|
922,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA00097
|
držiak na projektory
|
254,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ZEBREA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222023
|
Lavice a stoličky
|
4 540,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
Materiál k opravám
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Papierové utierky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zemný plyn - nedoplatok za rok 2021
|
2 996,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrina nedoplatok za rok 2021
|
787,28 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina na rok 2022 budova ŠJ
|
5 700,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
Zemný plyn na rok 2022 - budova ŠJ
|
6 360,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poplatok za multifunkčné ihrisko
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Obec Gemerská Ves |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2209117
|
Nástenný držiak na projektory
|
238..51 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV32007202/22
|
Podložka na stoličku
|
41,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
18.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60220022
|
Tonery do tlačiarní
|
383,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Microsoft Office
|
620,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
QUEEN IT solutions s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Notebooky ASUS
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200021
|
PVC
|
9 812,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Zsolt Balog |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |