|
|
Faktúra |
525001780
|
Farebné kancelárske papiere
|
83,72 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Čistiace prostriedky
|
3 394,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,22 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364531109
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501003
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
Pracovné oblečenie, obuv
|
851,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Štefan Bazovský - REMPOS |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Pracovné oblečenie, obuv
|
1 253,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Štefan Bazovský - REMPOS |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
18.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8405217402
|
Elektrina - školička
|
1 376,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Materiál
|
156,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2643851
|
Prenájom rohoží
|
70,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Materiál
|
197,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Mat. k opravám
|
66,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002524
|
Vodné - školička
|
44,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002519
|
Vodné - hlavná budova
|
216,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002518
|
Vodné - budova ŠJ
|
591,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251006227
|
Vodné - telocvičňa
|
2 864,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125004
|
Audit UZ
|
307,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363981356
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430582
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430580
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |