|
|
Faktúra |
8612073194
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072985
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072984
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073193
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SK250181
|
Športové pomôcky
|
97,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073192
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501001
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501002
|
Prenájom tlačiarne na rok 2025
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0151961810
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
9,22 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1008750902
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
2,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001598
|
Edupage 2025
|
329,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Conftware Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500005
|
Ročný poplatok - BOZP a OPP na rok 2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/003
|
Termostat, montáž
|
590,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
CEKOELEKTRO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Vypracovanie dokumentácie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
EDSTREX s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2502206
|
Internet na rok 2025
|
322,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Tornalanet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
720250001097
|
Kancelárske kreslo
|
109,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
08.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8359201881
|
Pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/073
|
Odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni
|
543,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
GAS 111 s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24170704
|
Mat. k opravám
|
190,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669969126
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |