|
|
Faktúra |
8405217402
|
Elektrina - školička
|
1 376,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Materiál
|
156,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Štefan Deme - DREVOMAT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Materiál
|
197,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2643851
|
Prenájom rohoží
|
70,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Mat. k opravám
|
66,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
GEJZA MOLNÁR - ELMOL |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363981356
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251006227
|
Vodné - telocvičňa
|
2 864,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125004
|
Audit UZ
|
307,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002524
|
Vodné - školička
|
44,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002518
|
Vodné - budova ŠJ
|
591,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002519
|
Vodné - hlavná budova
|
216,33 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430580
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430375
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430374
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430582
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430581
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5012917826
|
Online - pdf
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Ing. Ľuboš Dzurik - SYNET |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
615,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100473
|
Misky, viečka, fólia
|
418,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
WorldOffice RS s.r.o. |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Orpava robota
|
238,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Oprava a predaj veľkokuchynských zaridadení, Michal Jedinák ml. |
Školská jedálen pri ZŠ |
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |