|
Faktúra |
7282052381
|
Plyn - hlavná budova
|
404,00 |
s DPH |
6300044859
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
SPP, a. s. Bratislava |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110038
|
Potraviny
|
3 315,48 |
s DPH |
39/2011
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
Peter Soboňa, Držkovce |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Objednávka |
48/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
NOWACO, Nové Mesto nad Váhom |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej elektroinštalácie
|
10 092.40 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
01. 05. 2011 - 31. 07. 2011 |
29.04.2011 |
CEKO-ELEKTRO - Miroslav Čech |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.04.2011 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo č. 3/2011
|
1 900.00 |
bez DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
01. 05. 2011 - 31. 07. 2011 |
18.07.2011 |
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
18.07.2011 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - strešná krytina s doplnkami
|
6 207.42 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
do 14 dní |
29.04.2011 |
DREVOSTAV Zvolen |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.04.2011 |
|
Zmluva |
3/2011
|
Rekonštrukcia budovy základnej školy č. 153 - stavebné práce
|
66 212.75 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
01. 05. 2011 - 31. 07. 2011 |
29.04.2011 |
STAVOSERVIS - Ondrej Molnár |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
29.04.2011 |
|
Zmluva |
24/2011
|
Dodanie a montáž plastových okien a dverí
|
8 198.30 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
29. 03. 2011 - 18. 04. 2011 |
do 5 týždňov od podpísania zmluvy o dielo |
29.04.2011 |
PLASTOVÉ OKNÁ - Martin Smyk |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves |
|
|
|
30.04.2011 |
|
Faktúra |
1101401524
|
Potraviny
|
859,10 |
s DPH |
44/2011
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r.o. Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Objednávka |
45/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
INMEDIA Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3001102285
|
Mliečne výrobky
|
9,60 |
s DPH |
42/2011
|
|
26.04.2011 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
110100008
|
Klampiarske práce
|
460,28 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Stavomontáže B+B, s. r. o., Mierová 165, 982 01 Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
212036889
|
VEOLIA - ŠJ
|
539,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 974 01 Banská Bystrica |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
212036883
|
VEOLIA - ZŠ
|
160,78 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 974 01 Banská Bystrica |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
212036882
|
VEOLIA - telocvičňa
|
21,97 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 974 01 Banská Bystrica |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011105
|
Uhlie
|
297,58 |
s DPH |
24/2011
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
Palivá Plus Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Objednávka |
44/2011
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
|
|
|
ATC-JR, s. r.o. Zvolen |
Bereckeiová |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110230
|
Informačná brožúra - SALIRIS
|
70,00 |
s DPH |
23/2011
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
UMP, s. r. o., Popradská 68, 040 11 Košice |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Objednávka |
24/2011
|
Uhlie
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
Palivá Plus Tornaľa |
Rajtúk |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111133763
|
Potraviny
|
386,22 |
s DPH |
43/2011
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
NOWACO, Nové Mesto nad Váhom |
Bereckeiová |
|
|
|
|