|
|
Faktúra |
8620408448
|
Elektrina
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408449
|
Elektrina
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408450
|
Elektrina
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408417
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
362,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004357
|
Vodné - telocvičňa
|
2,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2200143
|
tvarnice, kaiser
|
398,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
LEG - KOVO s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408418
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Dezinfekčné prostriedky
|
309,68 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ondrej Tózsa - Colormix |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122043
|
Preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220406042
|
Laserový diaľkomer
|
146,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Dunajnet s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/001
|
Píla - HECHT
|
459,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Zoltán Zula ALUZ plus |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8403024422
|
Elektrina
|
1 438,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100275
|
Rukavice
|
273,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Microsoft Office
|
620,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
QUEEN IT solutions s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201030
|
Bojler, materiál
|
392,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
VKP-Pálmai s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2255961
|
Prenájom rohoží
|
63,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Dezinfekčné služby
|
660,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Dušan Kuttner |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9023141732
|
Vysávače
|
394,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221004108
|
Vodné - školička
|
66,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112021057
|
Oprava omietok
|
1 151,38 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
STAVART, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |