|
|
Faktúra |
125395
|
Preverenie účtovnej závierky
|
307,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
GemerAudit, spol. s r. o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047460
|
program - WinIBEU
|
243,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501020
|
Tepovanie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Gabriel Varga |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377290053
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250752
|
Prenájom nádoby, zber odpadu ŠJ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
EKRONN s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Čistiaca sada
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375705353
|
Telekomunikačné poplatky za služby
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8405264879
|
Elektrina - školička
|
205,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
Opravy
|
3 144,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
VIMEX, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
A2025037
|
Žeriavské práce
|
618,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
EFECT spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100001
|
Aktivované baktérie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376742876
|
Pevná linka
|
30,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525072183
|
Učebnice
|
448,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504401
|
softvér - BezKriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Kamenina
|
341,35 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
KAM-BET, spol. s r.o. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773749
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773953
|
Elektrina
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773952
|
Elektrina
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773748
|
Zemný plyn - hlavná budova
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773954
|
Elektrina
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola - Alapiskola |
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |