|
Faktúra |
21012356
|
Dezinfekcia na ruky, mydlo
|
198,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
Faktúra |
20210183
|
Kancelárske papiere
|
555,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Farkas Viktor |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
Faktúra |
2183858
|
Prenájom rohoží
|
69,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
Faktúra |
2101144
|
kosačky, tovar
|
780,96 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
Faktúra |
60210134
|
Tonery
|
289,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
PP COMP s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
Faktúra |
7203562905
|
Zemný plyn - Hlavná budova
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
7201400745
|
Zemný plyn - telocvičňa
|
474,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
7206259995
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
7206259973
|
Elektrina
|
694,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
7206260017
|
Elektrina
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
7206260028
|
Elektrina
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
20211165
|
Pracovný zošit
|
171,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2101150
|
Kompresor
|
192,67 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
MOPIS-Sauer s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
Faktúra |
26/2021
|
Dozorská činnosť počas realizácie stavby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
PRODOZ s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
Faktúra |
8286160027
|
Pevná linka
|
51,76 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
Faktúra |
2021/16
|
Ročná prehliadka detského ihriska
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Mgr. Ján Fatľa |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
Faktúra |
202105738
|
Tonery do tlačiarní
|
356,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
Faktúra |
0151961810
|
Internet v mobile
|
3,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
Faktúra |
2192630
|
Prenájom rohoží
|
34,85 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
Faktúra |
2211173157
|
Vodné - budova ŠJ
|
453,73 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Alapiskola Gemerská Ves 205, 982 62 |
PaedDr. Ladislav Rajtúk |
riaditeľ školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |